Orden de Compra. Nº4559-402-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-75-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-402-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-75-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4559-75-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 32376
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multi-Alfa
Razón Social BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA
R.U.T. 77.381.080-k
Sucursal Multi-Alfa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina100UnidadPLIEGO DE CARTULINA DE COLORES CLAROS  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111705
Servilletas de papel50PaqueteSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47121701
Bolsas de basura25UnidadBOLSAS DE BASURA MEDIANA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
50101634
Fruta fresca250UnidadUNIDADES DE PLÁTANO AMARILLO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200UnidadYOGURT BATIDO DISTINTOS SABORES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202304
Jugos y néctar envasados400UnidadJUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DE 200 0 220 CC  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
52121606
Individuales50UnidadMANTELES PLASTICOS O DE PAPEL DESECHABLE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 170.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.376
TOTAL OC $ 202.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.