Orden de Compra. Nº4559-407-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-95-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-407-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-95-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4559-95-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 11970
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Osvaldo Espinoza
Razón Social OSVALDO ANTONIO ESPINOZA VALVERDE
R.U.T. 8.318.709-3
Sucursal Osvaldo Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141607
Orinales de enfermo para uso general3UnidadCHATAS CLINICAS DE ACERO INOXIDABLE  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 63.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.970
TOTAL OC $ 74.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.