Orden de Compra. Nº4559-438-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-78-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-438-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-78-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4559-78-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 9738,26
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadofruttimarket
Razón Social GLORIA ALEJANDRA RIVAS SALDIAS
R.U.T. 11.965.112-3
Sucursal supermercadofruttimarket
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural2BolsaPALITOS DE MAQUETA  $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438 $ 438
60124102
Productos de artesanía multicultural10BolsaPALITOS DE HELADO X 100 UNID.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50202310
Agua mineral38BotellaAGUAS MINERALES DE 500 CC APROX.  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.122 $ 12.122
60121136
Papel celofán10UnidadPAPEL CELOFAN DISTINTOS COLORES  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES DIFERENTES MEDIDAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA 12 COLORES  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195 $ 4.195
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
60121518
Lápices de grafito10UnidadLAPICES GRAFITO N° 2  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
27111807
Reglones5UnidadREGLAS DISTINTOS TAMAÑOS  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255 $ 1.255
31181510
Juntas de silicona2UnidadSILICONA LIQUIDA GRANDE  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PARA CORTAR PAPEL Y TELA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121611
Perforadoras2UnidadPERFORADORAS  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPICES DE PASTA AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50101634
Fruta fresca50UnidadMANZANAS COLOR VERDE  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14111525
Papel multiuso5PliegoCARTON CORRUGADO DISTINTOS COLORES  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
14111606
Papel artístico o papel Kraft100PliegoPAPEL KRAFT  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
Total Neto $ 51.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.738
TOTAL OC $ 60.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.