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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-454-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CUÑAS DE MADERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4559-58-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
36290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2010 |
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Proveedor |
PENTADENT |
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Razón Social |
CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER
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R.U.T. |
8.024.153-4 |
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Sucursal |
PENTADENT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 5 | Unidad no definida | | CUÑAS DE MADERA ROSADO 50 UDS
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 5 | Unidad no definida | | CUÑAS DE MADERA CALIPSO X 50 UDS
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 5 | Unidad no definida | | CUÑAS DE MADERA VERDE X 50 UDS
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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42281914
| Contenedores desechables de esterilización | 10000 | Unidad no definida | | VASOS DESECHABLES 120CC BLANCOS COE
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$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 30 | Unidad no definida | | JABON ENZIMATICO LAVADO DE MATERIAL, ENZIKLEAN. SE COTIZA POR LITRO, PRESENTACIÓN BIDONES DE 5 LITROS
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$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.000
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$ 87.000
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Total Neto
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$ 191.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.290
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$ 227.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.