Orden de Compra. Nº4559-468-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-76-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-468-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-76-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4559-76-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna *
Impuesto 8333,97
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadofruttimarket
Razón Social GLORIA ALEJANDRA RIVAS SALDIAS
R.U.T. 11.965.112-3
Sucursal supermercadofruttimarket
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PARA CORTAR PAPEL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTES  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL INDIVIDUAL DE 500 CC  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES PERMANENTES  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201706
Café5TarroCAFÉ TRADICIONAL TAMAÑO MEDIANO  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.830
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAF  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS MEDIANAS DIFERENTES FORMATOS  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
Total Neto $ 43.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.334
TOTAL OC $ 52.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.