Orden de Compra. Nº4559-498-SE15 "POLINES"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-498-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra POLINES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 26469,85
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Galilea Ltda.
Razón Social SOC FORESTAL Y ASERRADEROS GALILEA ZIZAK LIMITADA
R.U.T. 77.528.440-4
Sucursal Maderas Galilea Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera85Unidad no definida POLIN 3.5 X 2.60 IMPREGNADO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.315 $ 139.315
Total Neto $ 139.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.470
TOTAL OC $ 165.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.