Orden de Compra. Nº4559-516-SE25 "INSUMOS SAR"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-516-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4559-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 69885,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311514
Vendajes germicidas300UnidadGASA PARAFINADAGASA PARAFINADA 10X10. VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2029 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
42311505
Vendas o vendajes para uso general50UnidadVENDA ELÁSTICA 5cm.VENDA ELÁSTICA 5cm. VENCIMIENTO ENERO 2028 $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadVENDAJE AUTOADHERENTE tipo COBAN 7.5cm.VENDAJE AUTOADHERENTE tipo COBAN 7.5cm. VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2028 $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.600 $ 200.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona30UnidadALCOHOL GEL 70° X 1 LITROALCOHOL GEL 70° X 1 LITRO VENCIMIENTO AGOSTO 2027 $ 2.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.320 $ 73.320
Total Neto $ 367.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.886
TOTAL OC $ 437.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.