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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-528-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
14569,3254 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2011 |
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Proveedor |
Multi-Alfa |
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Razón Social |
BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA
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R.U.T. |
77.381.080-k |
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Sucursal |
Multi-Alfa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | | BROCHA EXT. 2 1/2 |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.101
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60121001
| Pinturas | 2 | Unidad no definida | | OLEO OCRE |
$ 8.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.554
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$ 16.555
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | | PINTURA GRIS PERLA |
$ 8.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.277
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$ 8.277
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23153007
| Artículo de instalación | 8 | Unidad no definida | | TIRAFONDO |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad no definida | | OLEO BLANCO |
$ 8.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.554
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$ 16.555
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31211506
| Pinturas de látex | 7 | Unidad no definida | | LATEX RELON GL |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.120
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$ 29.118
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | | POLLO D/ CEMENTO |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.395
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$ 2.395
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Total Neto
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$ 76.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.569
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$ 91.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.