Orden de Compra. Nº4559-528-SE11 "MATERIALES DE CONSTRUCION "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-528-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 14569,3254
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multi-Alfa
Razón Social BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA
R.U.T. 77.381.080-k
Sucursal Multi-Alfa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definida BROCHA EXT. 2 1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
60121001
Pinturas2Unidad no definida OLEO OCRE $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.554 $ 16.555
86131502
Pintura1Unidad no definida PINTURA GRIS PERLA $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277
23153007
Artículo de instalación8Unidad no definida TIRAFONDO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
86131502
Pintura2Unidad no definida OLEO BLANCO $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.554 $ 16.555
31211506
Pinturas de látex7Unidad no definida LATEX RELON GL $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.120 $ 29.118
30111601
Cemento1Unidad no definida POLLO D/ CEMENTO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
Total Neto $ 76.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.569
TOTAL OC $ 91.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.