Orden de Compra. Nº4559-574-CM16 "INSUMOS PROGRAMA CHCC"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-574-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA CHCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 30015,4685
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina40 (1109200) CARTULINA ARTEL CARPETA 18 UNIDADES 1129200(1109200) CARTULINA ARTEL CARPETA 18 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA REM ACTA 22X33 MATEMATICA 7MM. 4020 (1006115) LIBRO DE OFICINA REM ACTA 22X33 MATEMATICA 7MM. 400 HOJAS UNIDAD 1024115(1006115) LIBRO DE OFICINA REM ACTA 22X33 MATEMATICA 7MM. 400 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.180 $ 104.180
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva50 (1108694) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES 1128694(1108694) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.150 $ 29.150
Total Neto $ 158.770
Descuento $ 794
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.