Orden de Compra. Nº4559-658-CM18 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-658-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 73076
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (976530 )CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES 991530(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: QUIBADIN4039; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.820 $ 113.820
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas50 (975015 )MOPA LIVE FREGONA ALGODÓN CON MANGO 1 UNIDAD 990015(975015) MOPA LIVE FREGONA ALGODÓN CON MANGO 1 UNIDAD; Código: ACCMOPALG1652; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos50 (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.250 $ 72.250
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general48 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.552 $ 69.552
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos36 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.984 $ 60.984
Total Neto $ 396.506
Descuento $ 11.895
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.076
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 457.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.