Orden de Compra. Nº4559-666-CM18 "Artículos de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-666-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 13481
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1314380 )SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD 1340411(1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD; Código: 2228011; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1300497 )SOBRE JORDAN 1/3 BLANCO 80GRS 13X24 UNIDAD 1326499(1300497) SOBRE JORDAN 1/3 BLANCO 80GRS 13X24 UNIDAD; Código: 2228007; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1333219 )SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD 1359362(1333219) SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD; Código: 2228008; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1346605 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X45 UNIDAD 1372865(1346605) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X45 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados50 (1333108 )CARTÓN ARTEL FORRADO AZUL ULTRAMAR 53 X 75 CM UNIDAD 1359251(1333108) CARTÓN ARTEL FORRADO AZUL ULTRAMAR 53 X 75 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 72.400
Descuento $ 1.448
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.481
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 84.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.