Orden de Compra. Nº4559-692-MC18 "INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-692-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 10328,65099
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandra
Razón Social Comercializadora Gloria Rivas Saldias Eirl
R.U.T. 76.197.274-k
Sucursal Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131507
Mondadientes1BolsaPALOS DE BROCHETAPALOS DE BROCHETA $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503 $ 503
50131606
Huevos frescos1DocenaHUEVOSHUEVOS $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadPECHUGA POLLOPECHUGA POLLO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
48101903
Vasos de servicio150UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.782
50181901
Pan fresco4UnidadPAN MOLDEPAN MOLDE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
50181901
Pan fresco4UnidadPAN DE PASCUAPAN DE PASCUA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
50101634
Fruta fresca2UnidadPIÑAPIÑA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS AVENAGALLETAS AVENA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGO NECTAR 1 LT.JUGO NECTAR LIGHT X 1 LT. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales2UnidadGRANOLAGRANOLA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
50192303
Postres, helados o yogurt congelado5UnidadYOGURT 1 LT.YOGURT 1 LT. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.458
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 669
48101915
Bandejas de servicio6UnidadBANDEJAS DE CARTÓNBANDEJAS DE CARTÓN $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
50101634
Fruta fresca1kilogramoUVASUVAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50101635
Fruta congelada1kilogramoFRUTILLASFRUTILLAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 54.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.329
TOTAL OC $ 64.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.