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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-736-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LEÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Error al adjudicar.
Cantidad ofrecida no corresponde a lo solicitado. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramedy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
53486,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramedy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FROSAL |
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Razón Social |
FROILÁN FERNANDO SALAZAR SILVA
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R.U.T. |
14.061.956-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FROSAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 10 | Metro Lineal | METROS CUBICOS DE LEÑA EUCALIPTUS O NATIVO SECA , CORTADA Y APILADA ( INSTALACIÓN DE RUKA DEL CESFAM ) | |
$ 28.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.510
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$ 281.510
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Total Neto
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$ 281.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.487
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$ 334.997
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.