|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4559-780-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
|
|
R.U.T. |
69.160.402-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
46,7058 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA |
|
Razón Social |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.068.574-7 |
|
Sucursal |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110 2239-9-LP11
| Impresoras multifunción | 2 | | (839167) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORKCENTRE 3045V_BC UNI. 846351 | (839167) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORKCENTRE 3045V_BC UNI.; Código: ;Región : VIII
|
US$ 122,91
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 245,82
|
US$ 245,82
|
|
|
Total Neto
|
US$ 245,82
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 46,71
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 292,53
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.