Orden de Compra. Nº4559-819-AG21 " INSUMOS TALLER DE ESTIMULACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-819-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE ESTIMULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 12520,24
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaCAJA 50 UNIDADES LAPIZ DE PASTA AZUL  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA  $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL N°8  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60121112
Cartón piedra20UnidadOLIEGO CARTON PIEDRA  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL N°12  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
11151701
Hilo de lana1UnidadBOLSAS DE LANA DE 10 UNIDADES  $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576 $ 576
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM  $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
60121204
Pintura de témpera lavable15UnidadTEMPERA 12 COLORES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 65.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.520
TOTAL OC $ 78.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.