Orden de Compra. Nº4559-84-AG26 "INSUMOS SAR"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-84-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 308921
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACIONEl proveedor deberá despachar los productos acompañados de una guía de despacho.

La factura deberá ser emitida únicamente una vez que se haya verificado la recepción conforme de la totalidad de los productos y/o servicios indicados en la presente Orden de Compra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIPRODUCTO SPA
Razón Social MULTIPRODUCTO SPA
R.U.T. 77.619.564-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIPRODUCTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadRECOLECTOR ORINA PEDIÁTRICO UNIDAD   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general50UnidadGASA NO TEJIDA ADHESIVA 10 CMS X 10 MTS ( TIPO FIXOMULL) UNIDAD   $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000UnidadELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN CARDIACA DESECHABLE UNIDAD   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general30UnidadVENDAJE TUBULAR DE ALGODÓN 10 CMS X 25 MTS UNIDAD   $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general400UnidadVENDAJE DE GASA ELÁSTICA ( TIPO ELASTOMULL) UNIDAD   $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadAGUA BIDESTILADA 500 ML UNIDAD AGUA BIDESTILADA 500 ML UNIDAD $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general250UnidadGLUCOSA 5% 250 UNIDAD GLUCOSA 5% 250 UNIDAD $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.500 $ 392.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000UnidadAPÓSITO TRANSPARENTE SEMIOCLUSIVO ( TIPO LEUKOMED ) UNIDAD APÓSITO TRANSPARENTE SEMIOCLUSIVO ( TIPO LEUKOMED ) UNIDAD $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000
Total Neto $ 1.625.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.921
TOTAL OC $ 1.934.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.