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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-104-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA DE TRABAJO, MAESTROS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
47482,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Team Graff S.A. |
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Razón Social |
TEAM GRAFF S A
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R.U.T. |
96.815.490-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Team Graff S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 1 | Global | ROPA DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD N° 3303 Y COTIZACIÓN ADJUNTA | ROPA DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD N° 3303 Y COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 249.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.907
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$ 249.907
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Total Neto
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$ 249.907
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.482
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$ 297.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.