Orden de Compra. Nº4560-1250-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-105-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-1250-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-105-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-105-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509
Comuna Los Alamos
Impuesto 6460000
Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor loflemu ltda
Razón Social SOCIEDAD FORESTAL, CONSTRUCTORA Y MANTENCION DE MA
R.U.T. 76.072.693-1
Sucursal loflemu ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera2000Metro Linealastillas leña pino seca, puestas en colegios y centros junji de la comuna, según bases adjuntas. LA CANTIDAD SEÑALADA NO REPRESENTA LA COMPRA TOTAL, PUEDEN SER MÁS O MENOS ML, LO ANTERIOR DE ACUERDO A BASES.LOF LEMU, les ofrece 2000 metros lineales de leña de pino, produciéndola en las medidas solicitadas según bases y a dar fiel cumplimiento a todos los puntos que en ella se estipula. LA CANTIDAD SEÑALADA NO REPRESENTA LA COMPRA TOTAL, PUEDEN SER MÁS O MEN $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000.000 $ 34.000.000
Total Neto $ 34.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.460.000
TOTAL OC $ 40.460.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.