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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-1256-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4560-9-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
3372,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad | DAEM, OFICINA JEFE PERSONAL, CORCHETERA, SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 87865. | DAEM, OFICINA JEFE PERSONAL, CORCHETERA, SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 87865. |
$ 6.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.071
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$ 6.071
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45101903
| Perforadoras de papel | 1 | Unidad | DAEM, OFICINA DE ADQUISICIONES, PERFORADOR, SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 87865. | DAEM, OFICINA DE ADQUISICIONES, PERFORADOR, SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 87865. |
$ 11.679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.679
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$ 11.679
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Total Neto
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$ 17.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.372
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$ 21.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.