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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-192-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4560-162-SE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LICEO B-55 LOS ALAMOS-INTERNADO, ACUMULADO JUNIO 2007 |
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Proveniente de Licitación
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4560-27-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IRMA MORELIA LAGOS FLORES
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R.U.T. |
4.655.277-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| Granos de Cereales | 1 | Global | Granos de Cereales | ARROZ, TALLARINES, AZUCAR, MILO, OTROS ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS, JUNIO 2007 |
$ 1.189.414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.189.414
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$ 1.189.414
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Total Neto
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$ 1.189.414
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1.189.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.