Orden de Compra. Nº4560-342-SE25 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-62-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509
Comuna
Impuesto 56229,55
Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1UnidadARTICULOS DE LIBRERIA SEGUN COTIZACIONES N* 211629, ADJUNTAS ARTICULOS DE LIBRERIA SEGUN COTIZACIONES N* 211629, ADJUNTAS $ 295.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.945 $ 295.945
Total Neto $ 295.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.230
TOTAL OC $ 352.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.