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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-424-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORA, DISCOS DUROS - CAMINITO DE LOS SUEÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
LUIS SAEZ MORA 509 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
72903 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LUIS SAEZ MORA 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ |
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Razón Social |
CECILIA IVONNE VIDAL MARTÍNEZ
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R.U.T. |
7.893.818-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Global | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAMINITO DE LOS SUEÑOS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y DISCOS DUROS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA. | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAMINITO DE LOS SUEÑOS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y DISCOS DUROS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA. |
$ 383.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 383.700
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$ 383.700
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Total Neto
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$ 383.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.903
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$ 456.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.