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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-440-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE PROYECTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EXISTE ERROR EN ADJUDICACIÓN. NO DESPACHAR |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4560-35-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
191481,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIOS GARCES SPA |
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Razón Social |
RIOS GARCES SPA
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R.U.T. |
76.955.073-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIOS GARCES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACION NO CONSTITUYE VENTA | ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACION NO CONSTITUYE VENTA |
$ 538.397,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538.397
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$ 538.397
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACION NO CONSTITUYE VENTA | ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACION NO CONSTITUYE VENTA |
$ 469.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.398
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$ 469.398
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Total Neto
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$ 1.007.795
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.481
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$ 1.199.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.