Orden de Compra. Nº4560-48-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-3-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-3-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación luis saez mora n 509, Los Álamos
Comuna Los Alamos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura luis saez mora n 509, Los Álamos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo del Sol
Razón Social OSVALDO FRANCISCO ANDRÉS CEBALLOS GAETE
R.U.T. 17.912.212-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo del Sol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaLINEA N° 1PLACA ADJUDICADA DVLR64. ORDEN DE COMPRA SÓLO DE ADJUDICACIÓN, NO CONSTITUYE VENTA $ 169.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800
Total Neto $ 169.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 169.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.