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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-590-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL, TINTAS Y TONER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4560-3-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
141455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cortés e hijo Ltda. |
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Razón Social |
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
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R.U.T. |
76.920.400-8 |
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Sucursal |
Cortés e hijo Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 7 | Caja | CAJA PAPEL FOTOCOPIA CARTA | CAJA PAPEL FOTOCOPIA CARTA |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Caja | CAJA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, UNA CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, UNA CAJA POR 10 UNIDADES |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.500
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$ 122.500
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER 78 A | TONER 78 A |
$ 51.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.000
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$ 256.000
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12171703
| Tintas | 5 | Unidad | TINTA 21 NEGRA | TINTA 21 NEGRA |
$ 12.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.500
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12171703
| Tintas | 5 | Unidad | TINTA 22, COLOR | TINTA 22, COLOR |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.500
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$ 84.500
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12171703
| Tintas | 10 | Unidad | TINTA 662 COLO Y NEGRA | TINTA 662 COLO Y NEGRA |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 744.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.455
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$ 885.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.