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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4560-63-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4560-62-SE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
STOCK OFICINAS DAEM. LOS ALAMOS |
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Proveniente de Licitación
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4560-147-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Saez Mora 509 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
27426,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Saez Mora 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ
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R.U.T. |
7.893.818-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 2 | Unidad | Tintas | TONER Q12A |
$ 33.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.800
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$ 66.800
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12171703
| Tintas | 2 | Unidad | Tintas | TINTAS HP-645 NEGRA |
$ 7.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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12171703
| Tintas | 2 | Unidad | Tintas | TINTAS HP-6578 COLOR |
$ 8.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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12171703
| Tintas | 2 | Unidad | Tintas | CINTAS PANASONIC |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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14111506
| Papel para impresora (del computador) | 15 | Resma | Papel para impresora (del computador) | RESMA FOTOCOPIA OFICIO |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.750
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$ 27.750
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Total Neto
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$ 144.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.426
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$ 171.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.