Orden de Compra. Nº4560-792-SE21 "MATERIALES INSTALACIÓN LAVAMANOS, ESC. LAS DUNAS."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-792-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACIÓN LAVAMANOS, ESC. LAS DUNAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509
Comuna Los Alamos
Impuesto 2723,46
Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo1GlobalESCUELA LAS DUNAS DE PANGUE, MATERIALES DE FERRETERIA - INSTALACION LAVAMANOS EN PATIO, SEGUN SOLICITUD N°1713 Y LISTADO ADJUNTOESCUELA LAS DUNAS DE PANGUE, MATERIALES DE FERRETERIA - INSTALACION LAVAMANOS EN PATIO, SEGUN SOLICITUD N°1713 Y LISTADO ADJUNTO $ 14.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.334 $ 14.334
Total Neto $ 14.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.723
TOTAL OC $ 17.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.