Orden de Compra. Nº
4560-8-SE24
"
MANTENIMIENTO Y MONITOREO, ESTABLECIMIENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4560-8-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO Y MONITOREO, ESTABLECIMIENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4560-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra
Luis Saez Mora 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.160.401-2
Dirección de Facturación
Luis Saez Mora 509
Comuna
Los Alamos
Impuesto
1,1115
Dirección de Envío de la Factura
Luis Saez Mora 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prosegur Activa
Razón Social
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
R.U.T.
76.880.070-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Prosegur Activa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
UF 1,21
UF 0,00
UF 0,00
UF 1,2100
UF 1,2100
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ESCUELA PILPILCO
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
UF 1,21
UF 0,00
UF 0,00
UF 1,2100
UF 1,2100
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
LICEO CAUPOLICAN- EDIFICIO
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
UF 1,13
UF 0,00
UF 0,00
UF 1,1300
UF 1,1300
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ESCUELA ZAIDA ARANEDA, SEGÚN SOLICITUD N° 2699
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
UF 1,21
UF 0,00
UF 0,00
UF 1,2100
UF 1,2100
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
LICEO CAUPOLICAN-LABORATORIO
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
UF 1,09
UF 0,00
UF 0,00
UF 1,0900
UF 1,0900
Total Neto
UF 5,8500
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 1,1115
TOTAL OC
UF 6,9615
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.