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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4561-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN OTROS MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Productos no fueron enviados |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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R.U.T. |
69.050.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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R.U.T. |
69.050.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Humeres 499 |
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Comuna |
Cabildo
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Impuesto |
55100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Humeres 499 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-01-2026 |
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Proveedor |
SOCIEDAD MARKET SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD MARKET SPA
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R.U.T. |
78.203.947-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD MARKET SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 4 | Unidad | CAJAS PLÁSTICO TIPO WENCO DE 150 LITROS O PRODUCTO EQUIVALENTE | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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42191710
| Carros o estantes para bombonas de gases médicos o accesorios | 2 | Unidad | CARRO ARRASTRE PLEGABLE LONA IMPERMEABLE JK-1005 O PRODUCTO EQUIVALENTE | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.