Orden de Compra. Nº4561-41-SE11 "ADQUISICION DE EMBALAJE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4561-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EMBALAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Facturación Avda. Humeres 499
Comuna 45
Impuesto 32395,76
Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentro Manterola
Razón Social CRISTIAN EDUARDO MANTEROLA BERRIOS
R.U.T. 9.053.868-3
Sucursal Lubricentro Manterola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definida   $ 170.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.504 $ 170.504
Total Neto $ 170.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.396
TOTAL OC $ 202.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.