Orden de Compra. Nº4562-1011-CM19 "MATERIAL LIBRERÍA PROGRAMA FAMILIA COMPONENTE PSICOSOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-1011-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERÍA PROGRAMA FAMILIA COMPONENTE PSICOSOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 11656
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores1 (1428232 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES 1430419(1428232) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828 $ 2.828
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector30 (1171187 )CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD 1197230(1171187) CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD; Código: 02022038; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
46111502
2239-4-LP14
Minas11 (1393645 )MINAS ATLANTIK SET 2 MINAS 0.7 MM + 1 MINA 0.5 MM UNIDAD 1420146(1393645) MINAS ATLANTIK SET 2 MINAS 0.7 MM + 1 MINA 0.5 MM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.721 $ 6.721
44121618
2239-4-LP14
Tijeras8 (1110098 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD 1130098(1110098) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD; Código: 05089018; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1110067 )LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD 1130067(1110067) LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD; Código: 05054047; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.136 $ 6.136
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel8 (1007596 )CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS 1025596(1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS; Código: 02003039; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1108422 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS CUBO 4 PASTEL UNIDAD 1128422(1108422) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS CUBO 4 PASTEL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
Total Neto $ 61.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.656
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.