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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-1011-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA PROGRAMA FAMILIA COMPONENTE PSICOSOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
11656 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 1 | | (1428232 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES 1430419 | (1428232) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.828
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$ 2.828
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 30 | | (1171187 )CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD 1197230 | (1171187) CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD; Código: 02022038; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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46111502 2239-4-LP14
| Minas | 11 | | (1393645 )MINAS ATLANTIK SET 2 MINAS 0.7 MM + 1 MINA 0.5 MM UNIDAD 1420146 | (1393645) MINAS ATLANTIK SET 2 MINAS 0.7 MM + 1 MINA 0.5 MM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 611,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.721
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$ 6.721
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 8 | | (1110098 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD 1130098 | (1110098) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD; Código: 05089018; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 8 | | (1110067 )LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD 1130067 | (1110067) LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD; Código: 05054047; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.136
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$ 6.136
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 8 | | (1007596 )CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS 1025596 | (1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS; Código: 02003039; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.480
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$ 8.480
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 12 | | (1108422 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS CUBO 4 PASTEL UNIDAD 1128422 | (1108422) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS CUBO 4 PASTEL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.032,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.384
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$ 12.384
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Total Neto
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$ 61.349
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.656
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 73.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.