|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4562-11253-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra adicional Parkas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4562-113-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
|
Comuna |
88
|
|
Impuesto |
14244,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Entrega | Coordinar entrega en Dirección de Adm. y Finanzas 330533 - 330532 |
|
|
Proveedor |
INDIMEX |
|
Razón Social |
LABORATORIOS INDIMEX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.046.840-1 |
|
Sucursal |
INDIMEX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 3 | Unidad | Parka engomada hipora, termoselladas, forro de malla | Talla M |
$ 24.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.970
|
$ 74.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 74.970
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.244
|
|
$ 89.214
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.