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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-182-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
30 POLERAS PARA PROYECTO FNDR 8% "EN GRANEROS JUGAMOS". O.C por Compra Ágil: 4562-162-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS 50 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
33060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WeTransfer |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.893.598-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WeTransfer |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 30 | Unidad | POLERA DRYFIT ESTAMPADAS CON LOGO DEL GOBIERNO REGIONAL | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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Total Neto
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$ 174.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.060
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$ 207.060
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.