Orden de Compra. Nº4562-206-SE24 "LICITACION PUBLICA CONTRATACIONDE DIFERENTES SERVICIOS CUNTA PUBLICA 2024, GRANEROS, ID 4562-29-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-206-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA CONTRATACIONDE DIFERENTES SERVICIOS CUNTA PUBLICA 2024, GRANEROS, ID 4562-29-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4562-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001001 2152209004001001 2152201001001004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 2514274,56
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Antonio Tamayo Quintana
Razón Social LUIS ANTONIO TAMAYO QUINTANA
R.U.T. 12.691.315-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Antonio Tamayo Quintana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadARRIENDO DE PANTALLA 6*4 MTS ARRIENDO CIRCUITO CERRADO DE TV DETALLE DEL REQUERIMIENTO EETT BASES ADM Y TECNICASServicios y Producción segun bases $ 2.016.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.806 $ 2.016.806
90101602
Servicios de fiestas en carpas1UnidadARRIENDO CARPA IMPERMEABLE ALFOMBRADA 1000 M2: DIVIDIDA EN 01 DE 600M2 Y 01 DE 400 M2 ARRIENDO DE 500 SILLAS PLEGABLES NEGRAS DETALLE DEL REQUERIMIENTO EETT BASES ADM Y TECNICASServicio de Carpas y otros segun bases $ 5.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COCTEL PARA 550 PERSONASServicio de Cóctel segun bases $ 5.546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.218 $ 5.546.218
Total Neto $ 13.233.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.514.275
TOTAL OC $ 15.747.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.