|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4562-211-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
4 ADHESIVOS VINILICO PARA PUNTOS LIMPIOS, OC DE COMPRA AGIL 4562-196-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
|
Comuna |
Graneros
|
|
Impuesto |
133000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
|
Razón Social |
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
|
|
R.U.T. |
10.444.562-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201611
| Adhesivos de láminas | 4 | Unidad | ADHESIVO VINILICO PARA PLANCHA DE ACERO (4 CARAS), MEDIDAS DE 5.09 X 1.69 MTS., FULL COLOR CON FILTRO UV, INCLUYE INSTALACION. VER FORMATOS ADJUNTO. | |
$ 175.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.000
|
$ 700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.000
|
|
$ 833.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.