|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4562-221-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4562-177-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES VARIOS FONDEVE 2007 SEGUNDA ETAPA |
|
Proveniente de Licitación
|
4562-177-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
19750,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Luz Gonzalez
|
|
R.U.T. |
14.202.862-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 6 | Metro Cúbico | Distribuidoras de áridos | RIPIO |
$ 7.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.800
|
$ 46.800
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 4 | Metro Cúbico | Distribuidoras de áridos | GRAVILLA |
$ 7.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.200
|
$ 31.200
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 3 | Metro Cúbico | Distribuidoras de áridos | ARENA GRUESA |
$ 8.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.950
|
$ 25.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.750
|
|
$ 123.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.