|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4562-236-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4562-187-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA COMITE ADELANTO LA BALLICA |
|
Proveniente de Licitación
|
4562-187-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
53029 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Luz Gonzalez
|
|
R.U.T. |
14.202.862-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131502
| LISTADO SEGÚN ANEXO SOLICITADO | 1 | Unidad | LISTADO SEGÚN ANEXO SOLICITADO | ADQUISICION LISTA DE MATERIALES |
$ 279.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.100
|
$ 279.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.029
|
|
$ 332.129
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.