Orden de Compra. Nº4562-248-AG26 "PINTURA Y ACCESORIOS PARA DAO Orden de Compra agil: 4562-209-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-248-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y ACCESORIOS PARA DAO Orden de Compra agil: 4562-209-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº 236
Comuna Graneros
Impuesto 230660
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº 236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ISA
Razón Social COMERCIAL ISA LIMITADA
R.U.T. 77.757.496-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ISA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas20UnidadBROCHA DE PINTURA 4" PARA TODO USO, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
31211904
Brochas10UnidadPACK 2 BROCHAS CONDECORA 2", SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO PROFESIONAL CHIPORRO SINTETICO 18 CM, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211501
Pinturas al esmalte15UnidadESMALTE DE AGUA PASSOL ANTIHONGOS BLANCO 4 GALONES MATE INTERIOR/EXTERIOR, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500
31211501
Pinturas al esmalte15UnidadESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS INTERIOR/EXTERIOR TINETA SEMIBRILLO BMAC BLANCO, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500
Total Neto $ 1.214.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.660
TOTAL OC $ 1.444.660


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.