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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-257-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROLLOS DE NYLON Y PLANCHAS DE ZINC PARA ASISTENCIALIDAD Orden de Compra ágil: 4562-206-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
76090,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.070-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 20 | Plancha | Planchas Zinc 0.35mm 89 X 250 cm, según requerimientos adjuntos. | |
$ 6.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.160
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$ 137.160
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13111201
| Películas de polietileno | 6 | Rollo | Rollos de polietileno negro recuperado 0.20 micras, 2 para 4 mts R/38 metros lineales 22kg aprox, según requerimientos adjuntos. | |
$ 43.886,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.316
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$ 263.316
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Total Neto
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$ 400.476
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.090
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$ 476.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.