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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-292-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO compra ágil: 4562-268-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
176495,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FELIPE |
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Razón Social |
FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA
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R.U.T. |
12.694.072-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELIPE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 6 | Galón | GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO MATE | |
$ 22.687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.122
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$ 136.122
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11121610
| Maderas duras | 25 | Unidad | TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18mm X 122 X 244 | |
$ 21.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 542.000
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$ 542.000
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31161611
| Pernos de sujeción | 100 | Unidad | PERNO COCHE COMPLETO DE 2 X 1/2 | |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.200
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$ 151.200
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31161611
| Pernos de sujeción | 150 | Unidad | PERNO COCHE COMPLETO DE 4 X 1/2 | |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.600
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$ 99.600
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Total Neto
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$ 928.922
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 176.495
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$ 1.105.417
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.