Orden de Compra. Nº4562-300-AG25 "ARTICULOS DE FERRETERIA CECOF , compra ágil: 4562-272-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-300-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA CECOF , compra ágil: 4562-272-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 77248,3
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor compra venta de articulos
Razón Social COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CARLOS ANTONIO LAGOS DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.045.708-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal compra venta de articulos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BLANCO SEMI BRILLO SHERWIN WILLIAMS O SU EQUIVALENTE  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
31141602
Molduras al vacío de caucho30UnidadMOLDURA CORNISA POLIESTRIRENO DA16 50*50MM 2 METROS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadADHESIVO DE MONTAJE 370GR PL 500 BLANCO AGOREX O SU EQUIVALENTE  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras5UnidadMETALCON ESTRUCTURAL C 2*3" 0.85MM 2.4 METROS.  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
31163301
Plancha de relleno3UnidadPLANCHA VOLCANITA 10MM 120*240CM  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
Total Neto $ 406.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.248
TOTAL OC $ 483.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.