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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-315-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4562-220-LE06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
AMPLIACION COMEDOR COLEGIO VILLA LA COMPAÑIA PROYECTO P.M.U. EMERGENCIA |
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Proveniente de Licitación
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4562-220-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
2582461,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOGAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.305.900-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Construcción de edificios | 1 | Unidad | Construcción de edificios | REMODELACION COMEDOR Y CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTACION |
$ 13.591.902,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.591.902
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$ 13.591.902
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Total Neto
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$ 13.591.902
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 2.582.461
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$ 16.174.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.