Orden de Compra. Nº4562-368-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4562-252-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-368-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4562-252-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTADIO COVIGRA
Proveniente de Licitación 4562-252-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna -1
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y DE SERVICIOS ALPINO
R.U.T. 76.861.360-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
estadio covigra1Unidadestadio covigraTRABAJO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.