Orden de Compra. Nº4562-370-AG25 "ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FUNERALES, OC DE COMPRA AGIL 4562-345-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-370-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FUNERALES, OC DE COMPRA AGIL 4562-345-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 118259,8
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café40UnidadTARRO NESCAFE TRADICION 170 GRS.  $ 7.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.920 $ 281.920
50201713
Bolsitas de te30UnidadCAJA 100 BOLSITAS TE SUPREMO CEYLAN PREMIM SUPREMO   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos50UnidadAZUCAR DE 1 KILO IANSA   $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.900 $ 74.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3CajaPACK 1.000 VASOS POLIPOL 180 CC  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
52151704
Cucharas domésticas40PaquetePACK 100 CUCHARAS DE TE DE MADERA  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
Total Neto $ 622.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.260
TOTAL OC $ 740.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.375.209-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.