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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-456-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-198-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4562-198-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
30016,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteriamargarita |
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Razón Social |
MARGARITA ERNESTINA ACEVEDO ACEITUNO
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R.U.T. |
9.294.325-9 |
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Sucursal |
Ferreteriamargarita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162005
| Clavos para tejados | 5 | Unidad | Bolsas c/100 clavos estriados para cubierta. | |
$ 2.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.760
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$ 11.760
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60105810
| Materiales educativos de tintes y pinturas textiles | 12 | Unidad | Galones pintura acrizinc. | |
$ 12.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.220
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$ 146.220
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Total Neto
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$ 157.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.016
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$ 187.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.