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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-472-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4562-349-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra de material no fungible "Jardín Infantil Los Pitufos", presupuesto año 2007 |
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Proveniente de Licitación
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4562-349-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura a 7 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Graneros
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
104500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUNEZ
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R.U.T. |
14.626.885-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS | 0,17 | Unidad | SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS | Material didactico no fungible (según archivo adjunto) |
$ 3.351.500,00
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$ 19.755,00
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$ 0,00
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$ 569.755
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$ 569.755
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Total Neto
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$ 550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.500
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$ 654.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.