Orden de Compra. Nº4562-504-SE09 "Compra de Materiales Eléctricos Iluminación Ramadas "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-504-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Eléctricos Iluminación Ramadas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4562-220-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 2508
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carwash
Razón Social IVAN CARLOS AVILA ROJAS
R.U.T. 13.947.122-9
Sucursal carwash
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica4UnidadPierrat de 4 Vías  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 13.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.508
TOTAL OC $ 15.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.