Orden de Compra. Nº4562-546-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-259-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-546-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-259-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4562-259-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 53407,1
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nueva S.A.
Razón Social FERRETERIA NUEVA SA
R.U.T. 95.011.000-7
Sucursal Ferreteria Nueva S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadTUBO SILICONA PARA SELLAR VENTANAS.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadGALON ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDISCO DE CORTE METAL 41/2".  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas55UnidadPERFIL METALICO 20X20 X 2 MM X 6 MTS.  $ 4.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.050 $ 248.050
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPERNO DE ANCLAJE 1/4 X 2".  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALON ESMALTE SINTETICO NEGRO.  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1".  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 281.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.407
TOTAL OC $ 334.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.