Orden de Compra. Nº4562-792-SE23 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO, DESDE LICITACION ID 4562-14-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-792-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO, DESDE LICITACION ID 4562-14-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4562-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra 141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 250072,3
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definida BOLSA DE VASURA 110 X 120 CM $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
14121702
Papeles de cilindro (papel pesado multicapa)250Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 500 MTS. $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.250 $ 488.250
14121702
Papeles de cilindro (papel pesado multicapa)150Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 MTS. $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.750 $ 546.750
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Unidad no definida ESCOBILLON EXTERIOR $ 4.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.390 $ 47.390
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad no definida ESCOBILLON MULTIUSO 100% RECICLADO $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
52121601
Paños de cocina60Unidad no definida TRAPERO ALGODON 50 X 70 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
52121601
Paños de cocina100Unidad no definida PAÑO DE SACUDIR $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42312310
Frascos limpiadores80Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 1.316.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.072
TOTAL OC $ 1.566.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.