Orden de Compra. Nº4562-862-CM17 "MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE VERANO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-862-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE VERANO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 14067,0585
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados80 (1007517) CARTÓN PROARTE PIEDRA 38 X 55 CM 1/4 PLIEGO UNIDAD 1025517(1007517) CARTÓN PROARTE PIEDRA 38 X 55 CM 1/4 PLIEGO UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $13 $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.040 $ 21.040
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1269310) LÁPIZ ARTEL ESTUCHE 12 COLORES LARGOS 12 UNIDADES 1295449(1269310) LÁPIZ ARTEL ESTUCHE 12 COLORES LARGOS 12 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $575 $ 12.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.225 $ 36.225
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva20 (1293684) GOMA EVA - GLITTER 20 X 30 3 COLORES UNIDAD 1319634(1293684) GOMA EVA - GLITTER 20 X 30 3 COLORES UNIDAD; Código: A803028;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $42 $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
Total Neto $ 74.785
Descuento $ 748
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.067
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.